公司销售设备,提供安装服务,安装服务单独开票,要如 问
你好,这个你要合同上面有单独写安装服务,然后再开服务费发票 答
老师这个怎么做, 能写下分析吗 , 分不清谢谢拉 问
同学您好,直接材料成本总额会随着产量的变动而成正比例变动,所以它属于变动成本。另外,直接材料成本与产量有明确的技术或实物关系,是生产产品必须要发生的成本,所以它又属于技术性变动成本。技术性变动成本是指与产量有明确的技术或实物关系的变动成本。物成本与销量成正比例变动,属于变动成本,所以答案应该是C 答
老师好,帮忙看下我们这经营范围,能不能开这个类发 问
你好,我看不能开图片里的内容。 答
老师公司有个房产税原值40万的房子,现在40万是盖 问
您好,这个的话,低价,当时你们购买了吗,这个当时 答
老师,注销的时候账面有25万多,实收资本已经30万到 问
你好,这个实收资本本身不需要交税。 答
红字发票取得的进项发票抵扣联 需要认证抵扣吗 还是做账只要做 进项税额负数就行了,申报的时候 报表也手工填进项负数吗
答: 你好! 1.. 做账只要做 进项税额负数就行了, 2..申报的时候 填写附表2,
你好,我公司是购货方,对方销售方。对方给我们商品折扣折让,我给对方开了红字信息表,对方给我开了红字专票。处理:我收到红字专票后,和我开的信息表一起做账。疑问:做账凭证:信息表和红字发票发票联。那请问红色发票抵扣联是怎么处理呢?因为是负数的所以应该不存在后期用于抵扣进项税吧?
答: 你好,不需要处理的,作为附件入账了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,老师,我买了台电脑,进项税额已经抵扣过了,现在要退货,怎么处理啊,要给对方开红字发票吗?还是对方直接开红字发票寄给我最转出,我要给他开红字的话怎么二开呢
答: 你申请红字发票。填写红字发票信息表,然后做进项转出
19年的时候收到一张发票已经进行进项税额抵扣,20年的时候对方还可以开具红字发票进行红冲吗?如果可以红冲,账务要怎么处理?
我是购货方,9月销售方给我们开了一张专票,已经认证,但本月还没报税,所以进项税额还未抵扣,现在发现发票有误,我已经做了红字信息表,也告诉销售方这个月在给我们开红字发票,那这个月报9月税时候怎样操作
老师,我是购买方,发票上月已经抵扣,因退货原因,已经给销售方开了红冲,销售方还未开红字发票过来,我这边在这个月底是否要把这个红冲的发票算到进项税额中,如果算到,要以什么为凭据?
购买方开具未抵扣的红字发票(需要退车辆用),原来的发票在进项税认证系统中消失了,导致之前那张发票需要不需要退货需要认证的也没法认证,这种情况怎么解决(其中还包括卖出去的车)
蒋飞老师 解答
2019-02-07 19:57