生产企业 做了免抵退备案。但是25年12月出了第一 问
同学,你好 这种情况我们可以直接在系统里申报免税吗 这个最好和税管员沟通一下。 首单退税,比较严格 答
请问26年3月申报外贸企业出口退税,报关单和采购发 问
你好可以的,批次是003这次 答
老师,想问一下,建筑行业挂靠方账务处理怎么做?其中 问
收到被挂靠方开的发票不做账是吧? 答
老师,每年做完帐,要把总分类帐和明细分类帐都打印 问
您好,不用,这个电子存档就可以 答
老师,第四笔结转税费分录不平,第四笔要结转进销怎 问
老师,您这样说第一比和第四比有问题,您的意思看图片第一笔不要了吗,摘要转出未交增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税270.47贷应交税费-未交增值税270.47,结转税费你又来未交增值税不是转出未交增值税270.47吗吗,下个月交税借未交增值税270.47贷银行存款,老师我现在问您的问题这个进项税额转出前前后后的分录,结转税费不平怎么处理老师? 答

公司给个人的过年留守补贴如何做分录? 借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬 那是贷应付职工薪酬-福利费还是应付职工薪酬-工资 是这样吗
答: 你好,应付职工薪酬、福利费就可以的。
员工聚餐的餐费,是否借记管理费用-福利费,贷记应付职工薪酬-职工福利费,然后再借记应付职工薪酬-职工福利费,贷记现金等
答: 请问是须这样做么,可以省去应付职工薪酬-职工福利费这个科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我做3月分录的时候福利费,直接借管理费用-福利费,贷银行存款了,忘记计提应付职工薪酬了,可以在4月的账里补计提借管理费用-福利费,应付职工薪酬-福利费的吗?
答: 同学,你好,是可以补计提的
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
老师单位直接购入产品,发放福利,借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,还需要计提吗? 借管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
单位食堂购进食材分录:借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款;如果想体现往来 就是想体现供货商, 该如何做分录,
老师请问下公司员工聚餐,可以直接借管理费用--福利费吗?还是得先借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 ?




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wenwen 追问
2019-02-01 14:29
wenwen 追问
2019-02-01 14:29
答疑郭老师 解答
2019-02-01 14:36
wenwen 追问
2019-02-01 14:38
答疑郭老师 解答
2019-02-01 14:50