之前代收的服务费我放在了贷方其他应付款,因为其他原因,退还了200给付钱的人走分录直接做借其他应付款贷库存现金,但是月底结算的时候,把其他应付款转给别人后,我借方余额为200,这个怎么把他冲平呢

-0是付琳不是茯苓
于2019-01-31 14:36 发布 775次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-01-31 14:38
你好!你多转了吗?应该是按余额付款吧
相关问题讨论
你好!你多转了吗?应该是按余额付款吧
2019-01-31 14:38:01
您好
您退款的时候应该做分录
借:其他应付款 贷方红字
贷:库存现金 贷方蓝字
2019-01-31 13:22:01
这样做也没关系,等收到了再做帐就平掉了
2017-05-22 16:52:17
你好; 其他应付款当时怎么挂科目的。 两个科目都不一样; 你就算要挂 一开始 也应该挂借其他应付款 贷银行存款 。 怎么会挂贷方去
2021-12-04 15:57:38
垫付时借其他应收款 贷现金
收到垫付款时 借现金贷其他应收款。
2017-05-22 17:18:49
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2019-01-31 14:39
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2019-01-31 14:40
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2019-01-31 14:55
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2019-01-31 14:56