送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2019-01-31 11:19

这套报表不是企业上用的。

上传图片  
相关问题讨论
这套报表不是企业上用的。
2019-01-31 11:19:27
你好,用应收和应付这两个科目。
2023-04-27 14:54:29
你好,放在其他资产和自他负债那里就可以
2019-07-12 15:38:48
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 其他应收根据其他应收借方明细+其他应付借方明细 其他应付根据其他应付贷方明细+其他应收贷方明细
2018-03-13 09:56:55
是的,是核算不同的经济业务的 应收是应该收到而没有收的,主要是对客户 其他应收是客户外的其他 预付账款是提前支付的金额 应付就是欠供应商的
2019-07-22 16:39:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...