请问老师,我公司应收12万。对方付了10万,还有2万是以货物抵的。这2万收入我们没有开票,对方也没开。请问要怎么处理?
小克
于2015-12-17 09:11 发布 853次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
2015-12-17 09:39
嗯,由于对方没有要求我们开2万的发票,对方销售给我们的2万货款也没有开票给我们,请问这种情况该怎么处理? 我收到的货款需要哪些附件?谢谢老师
相关问题讨论

抵货是视同销售~~~~~~~~~~
2015-12-17 09:15:06

1、将内部应收账款与应付账款予以抵销,即按内部应收账款的金额,借记应付账款项目,贷记应收账款项目。
2、应将上期资产减值损失中抵销的内部应收账款计提的坏账准备对本期期初未分配利润的影响予以抵销,借记应收账款-坏账准备项目,贷记未分配利润-年初项目。
3、对于本期个别财务报表中内部应收账款相对应的坏账准备增减变动的金额也应予以抵销,即按照本期个别资产负债表中期末内部应收账款相对应的坏账准备的增加额,借记应收账款-坏账准备项目。
4、贷记资产减值损失项目,或按照本期个别资产负债表中期末内部应收账款相对应的坏账准备的减少额,借记资产减值损失项目,贷记应收账款-坏账准备项目。
2019-11-14 15:42:17

借:应收账款,贷:预收账款 ,借:应收账款贷:主营业务收入;借:银行存款贷:应收账款
2017-03-27 10:24:16

您好,要作为未开票收入缴纳增值税。
2020-05-22 21:46:00

你好,对外捐赠不需要确认收入的
2020-03-15 10:43:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
益馨 解答
2015-12-17 09:15
益馨 解答
2015-12-17 09:41