老师你好!应交税金—应交增值税年末余额为借方2354用结转成0吗?
浅浅
于2019-01-25 19:50 发布 778次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-25 19:52
您好,这种情况下,不需要把应交税费-应交增值税年末余额结转为0的。只是把应交税费-应交增值税其他科目余额,结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目上,其他明细科目余额为0就行了。
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您好,这种情况下,不需要把应交税费-应交增值税年末余额结转为0的。只是把应交税费-应交增值税其他科目余额,结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目上,其他明细科目余额为0就行了。
2019-01-25 19:52:48

应该是每个月都结转完为零,进入到未交增值税科目
2019-01-07 10:19:36

您好,年末需要结转的。
2017-12-23 14:43:52

转出未交增值税期末是要结平的
2019-01-04 11:31:35

学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
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