您好老师,我有一笔上个月购入的材料,已经认证抵扣了,这个月开红字发票了,重新开了一张发票,进项税额转出分录怎么做呀
善道
于2019-01-25 09:31 发布 621次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-25 09:33
你好!
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(金额用负数表示)
相关问题讨论

你好!
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(金额用负数表示)
2019-01-25 09:33:16

您好,先根据重新开的发票,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款,或者预付账款等科目。再根据红字发票,借;原材料,负数,应交税费-应交增值税-进项转出,负数,贷:应付账款,或者预付账款等科目,负数。
或者,借;原材料,负数,贷:应付账款,或者预付账款等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项转出。
2019-01-25 09:50:36

借:原材料 应交税费 待抵扣进项税额 贷:应付账款,是的,是这样账务处理的
2021-12-23 11:58:46

您好
六月收到发票还要再做一笔蓝字分录 做进项税额入账
2019-07-05 15:49:28

你好,红冲进项转出,借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2018-12-25 11:26:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
善道 追问
2019-01-25 09:44
蒋飞老师 解答
2019-01-25 10:00