送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-24 18:03

你好,如果跨月了,要做红字冲销,重新开票

小兰 追问

2019-01-24 18:09

这是2016年的业务,跨年了,这个金额的票已经重新开过了,只是这张没有作废,然后会计没细看,也入账了,现在要如何处理?

庄老师 解答

2019-01-24 18:20

只是这张没有作废,然后会计没细看,也入账了,现在处理,要红字冲销

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相关问题讨论
你好,如果跨月了,要做红字冲销,重新开票
2019-01-24 18:03:51
你可以反结账、反记账后直接修改处理。因为直接将应收账款——A公司,修改成应收账款——B公司,这个是应收账款科目的不同公司之间直接修改,不影响财务报表,不影响税务申报表。
2020-11-12 14:14:04
你好,是的
2016-05-24 15:00:41
您好 借:应收账款 借方红字 贷:以前年度损益调整 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额 结转的成本也需要这样写分录
2019-04-28 14:29:35
借预收a+b 贷主营业务收入a 应交税费b
2019-05-25 14:28:13
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