送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-24 10:40

合计70306.45元,也就是说他们收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元,给我们汇201700元,账上还余737.56元,我们给他们开的票的进项他们不用,要是必须先把全额税金预扣出来,让我们给他们找票27820.69元,然后把税款退给我们,还说建筑行业都这样,老师,她们说得对吗?这样我们负担的费用就增加了很多,我应该怎么做?

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 12:08

如果他企业采用的是差额征收,那么你开具给他的专票他不得抵扣,只能是去做成本,所得税前扣除。

加油 追问

2019-01-24 14:37

但是他给甲方开了10%的专票呀?所以他预扣了我们甲方全款增值税及附加税

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 17:12

是的,你给他开具的专票他没有抵扣,也就是没有起到他去节省税的作用。 
假如他给甲方开具了110万的发票,金额100万,税10万,那么你给他开具了88万的发票,金额80万,税8万。那么他需要交的税是20万×差额税率。 
他企业预扣你企业100万金额的增值税,后期是应该要退还给你的

加油 追问

2019-01-24 17:23

他是说退,但我们要给他单开票,他才能把税退我们,但是有一点,他12月24号给用方开票58万,我们26号给他开票20万,但是他不应该58一20=38万,按38万计算增值税和附加税预扣我们吗?可他是按58万预扣我们的

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 17:40

是的,他交的只是38万为计税依据的税。具体他为什么要扣你那么多,你可以问一下

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这个需要看你具体业务和具体情况,是小规模还是一般纳税人,是交个人所得税还是企业所得税
2019-03-01 12:11:23
合计70306.45元,也就是说他们收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元,给我们汇201700元,账上还余737.56元,我们给他们开的票的进项他们不用,要是必须先把全额税金预扣出来,让我们给他们找票27820.69元,然后把税款退给我们,还说建筑行业都这样,老师,她们说得对吗?这样我们负担的费用就增加了很多,我应该怎么做?
2019-01-24 10:40:20
你好!增值税原分录计提就可以,附加税通过以前年度损益调整科目核算补提
2021-02-16 14:13:29
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