2018年12月份公司有两笔款实际未付,但会计已经做账,将这两笔款当做了已付。2019年1月发现了这个问题,应该如何解决?
贪玩的眼睛
于2019-01-23 14:52 发布 934次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-23 14:53
你好,如果是未付的当做了已付,那么银行存款/现金是和银行对账单对不上的。
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借银行存款/现金 贷 应付账款
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你好,如果是未付的当做了已付,那么银行存款/现金是和银行对账单对不上的。
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借银行存款/现金 贷 应付账款
2019-01-23 14:53:47

同学你好,你是按预算会计来处理,还是按企业会计来处理,
2021-02-20 22:06:49

你好,借;应付账款——某某供应商,贷;库存现金
2019-11-13 16:19:13

你好 出纳付款了你就要做账了 你说的出纳付款了 领导没批 款没有付出去 这个到底是什么情况? 付款的时候做到付款当月
2019-01-03 10:59:16

你可以2019年1月补入帐的
2019-02-25 15:38:16
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