送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-01-23 09:34

你好冲减你确认的商品损失就可以。

焦小糖、 追问

2019-01-23 09:35

具体分录呢,我借费用,待收入对吗

耿老师 解答

2019-01-23 09:37

你好,你商品损失的时候怎么做的账务处理?

焦小糖、 追问

2019-01-23 09:38

没有做,就根据销售单做我上边说的分录了

焦小糖、 追问

2019-01-23 09:42

商品相当于没损失,就是司机给购买了,不过他没给钱,直接从我们应该付给他的运费中扣除了

耿老师 解答

2019-01-23 09:49

你好!借银行存款贷库存商品就可以

焦小糖、 追问

2019-01-23 09:49

人家没给钱

耿老师 解答

2019-01-23 09:50

你好!运费你们是做应付款还是做其他应付款?

焦小糖、 追问

2019-01-23 09:52

就是来报销给付,实报实付,不挂账

耿老师 解答

2019-01-23 09:58

你好,按全额做费用差额,减少你们的库存成本。

焦小糖、 追问

2019-01-23 09:59

月末一次转成本,暂时只做收入,用我上边说的分录可以吧

耿老师 解答

2019-01-23 10:00

你好!做收入的话涉及销项税你会吃亏的。

焦小糖、 追问

2019-01-23 10:02

内账,不用考虑税费

耿老师 解答

2019-01-23 10:03

你好,如果是这样的话,你那样处理是可以的。

焦小糖、 追问

2019-01-23 10:03

谢谢老师

耿老师 解答

2019-01-23 10:04

不客气欢迎再次提问

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你好冲减你确认的商品损失就可以。
2019-01-23 09:34:56
你好!发票是怎么开的?
2018-10-24 10:53:59
确认营业外收入和营业外支出就可以
2018-11-02 10:25:56
个人的建议,写一份赔偿协议,然后 借:应收账款 5000 ,贷:营业外收入 5000。根据发票 借:销售费用-运输费 2000 贷:应付账款 2000 ,然后抵掉 借:应付账款 2000 ,贷:应收账款 2000 这样一来,账面还有3000待抵。
2018-05-17 14:50:30
有给你们发票吗?要有发票你才能做账的呀
2019-08-30 14:42:09
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