送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-01-22 10:47

你好!实际缴纳的多是吗?补提下下就可以或转入营业外支出

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-23 13:59

补提和营业外支出怎么做分录呢?

QQ老师 解答

2019-01-23 14:24

你好,计提的分录你怎么做的?

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-23 14:34

增值税不计提啊

QQ老师 解答

2019-01-23 14:36

都是上月计提下月缴纳啊!你们是小规模?

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2019-01-23 17:28

对的

QQ老师 解答

2019-01-23 18:10

借应交税费应交增值税  贷营业外支出

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相关问题讨论
你好!实际缴纳的多是吗?补提下下就可以或转入营业外支出
2019-01-22 10:47:27
你好,不需要把所有科目的余额都转平。只要正确申报增值税就行。 基本思路,月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-11-29 09:26:29
你好,五月份的账务处理你有做吗?你有做手工的话,你把之前的补进来就行。
2023-06-29 08:48:16
您好,你看下右边的 应交增值税 前面的 %2B 号,点开看 是否有销项 和进项科目? 分别点开销项 进项,应该就可以看到 销项明细 和进项明细了,你先点开看一下。
2020-07-07 16:09:07
你好 ;    那你就 把   辅导期的进项税 计入待抵扣进项税挂着即可。  辅导期过了 就可以抵扣 ;   可以入帐; 走待抵扣进项税    
2022-05-17 13:46:56
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