公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答
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老师 我公司注册的时候增加实收资本 债转股有一千多万 是通过中介找人的 但是这部分钱实际上到现在都还没有到位 中介找的那个人现在找不到了 账上其他应收就一直挂着这一千多万 这个空缺怎么处理合适点啊
老师好,我公司06年成立,当时会计做了一笔注册资本的账,挂的其他应收。现在股东说他们当时投的钱全部买了设备(设备没有发票),也不会再实缴了这部分款了,是不是要冲以前的那笔其他应收账?
您好老师,我们公司注册资本是认缴制,还未实缴。但是17年成立时候的会计给做了一个分录:借 :其他应收款-法人 贷:实收资本 。因为资金未到位,是空做的帐,我现在应该怎么更正呢?








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