有个临时的送材料供应商没有发票 就帮他代收税 直接从款里扣 这个分录怎么做账呢
魔女の条件
于2019-01-19 09:42 发布 790次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2019-01-19 10:38
借:应付账款
贷:其他应付款-代扣税金
银行存款
相关问题讨论

借:应付账款
贷:其他应付款-代扣税金
银行存款
2019-01-19 10:38:44

同学好,代付供应商的税款从贷款中扣除,计入营业外收入,借计应付帐款,贷计营业外收入
2019-01-19 12:03:02

你好!对方开红字折扣发票是最好的
2018-12-07 09:38:57

1、按无票支出入账
2、支付款项时,可以直接做
借:原材料
贷:银行存款
或
借:原材料
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-10-17 09:42:40

你好,需要对多开票的金额开具负数发票红冲
2020-03-23 09:15:59
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