建筑工地、在办理结算时混泥土款项结算金额18W,款项未付,发票也没有收到 这时账务如何处理?12月份的结算金额
清梅财管加油
于2019-01-18 10:24 发布 778次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-01-18 10:58
你好,同学!如果已经办理结算,结算处理如下
借:营业成本
工程施工~合同毛利
贷:营业收入
借:工程结算
贷:工程施工~合同成本
~合同毛利
收到款项,开票
借:应收帐款
贷:工程结算
应交税费~增值税~销
看看,有问题再联系我
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你好,同学!如果已经办理结算,结算处理如下
借:营业成本
工程施工~合同毛利
贷:营业收入
借:工程结算
贷:工程施工~合同成本
~合同毛利
收到款项,开票
借:应收帐款
贷:工程结算
应交税费~增值税~销
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2019-01-18 10:58:34

建筑行业跟甲方确定结算金额后借:应收账款 贷:工程结算和销账税额。那收到发票怎么做账务处理?还是当时确定结算金额就是后期开票的金额,还是当时确定结算金额就是后期开票的金额?我想知道工程结算和主营业务收入在什么时候用?就是有什么区别
2021-03-01 16:04:20

同学。你这个开具负数发票把多开具的冲红处理。
2019-07-28 11:59:59

你好,应该按结算金额开票,对方也应该按结算金额给你公司付款,把差额发票再开给业主就可以了。
2019-05-09 12:51:51

可以开具红字负数发票冲减的
2015-12-19 18:19:57
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陈诗晗老师 解答
2019-01-18 10:59
清梅财管加油 追问
2019-01-18 15:17