收到销项负数发票需要做进项税额转出吗?需要再报表里填写这一项吗?

乐儿@~@
于2019-01-17 22:31 发布 6035次浏览
- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-01-17 22:36
你好,你是收到对方开给你的负数发票吧,这个是要做进项转出。同时在增值税申报表附表二中,第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”:填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》、《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》等注明的在本期应转出的进项税额
相关问题讨论
你好,你是收到对方开给你的负数发票吧,这个是要做进项转出。同时在增值税申报表附表二中,第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”:填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》、《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》等注明的在本期应转出的进项税额
2019-01-17 22:36:01
是按照正数金额减去负数金额再进行填写的
2023-01-09 10:30:03
对的同学你的理解是正确的
2022-05-16 09:46:16
你们待会再上一个月开了红字信息表的话,是在这里填写的,填写的是正数。
2022-09-14 13:03:05
你好,不需要做结转的哈
2024-01-12 16:57:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


