送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-17 17:37

你好,是的 
可以是相同分录,金额负数 
也可以是相反分录,金额正数

特立独行的朵朵酱 追问

2019-01-17 17:41

冲销的分录我是附我开出去的负数发票么?

邹老师 解答

2019-01-17 17:42

你好,是的,附件 就是开具的负数发票

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相关问题讨论
你好,是的 可以是相同分录,金额负数 也可以是相反分录,金额正数
2019-01-17 17:37:23
你好,您这个月做负数就相当于把原抵扣的进项冲减了,上个月抵扣的不用再处理了
2019-12-17 11:06:02
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-27 10:11:36
你好 借 成本 费用 负数 贷 应交税费 进项税额转出 贷 应付账款 负数
2019-01-02 15:43:26
你好,负数发票可以的哦
2020-05-07 14:54:39
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