跨月的增值税专用发票,是必须开负数发票吧?做账的话是相同的分录做红字么?
特立独行的朵朵酱
于2019-01-17 17:36 发布 744次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-17 17:37
你好,是的
可以是相同分录,金额负数
也可以是相反分录,金额正数
相关问题讨论

你好,是的
可以是相同分录,金额负数
也可以是相反分录,金额正数
2019-01-17 17:37:23

你好,您这个月做负数就相当于把原抵扣的进项冲减了,上个月抵扣的不用再处理了
2019-12-17 11:06:02

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-27 10:11:36

你好 借 成本 费用 负数 贷 应交税费 进项税额转出 贷 应付账款 负数
2019-01-02 15:43:26

你好,负数发票可以的哦
2020-05-07 14:54:39
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特立独行的朵朵酱 追问
2019-01-17 17:41
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2019-01-17 17:42