以前年度“应交税费_应交各项附加税”余额显示借方,金额有点大,现在该怎么调整呢?能具体到分录吗?
张丽
于2019-01-17 12:24 发布 2360次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-17 12:26
你好!
可以直接做分录调整:
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费_应交各项附加税
相关问题讨论

你好!
可以直接做分录调整:
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费_应交各项附加税
2019-01-17 12:26:07

你好,补做这个分录
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100, 贷;应交税费-未交增值税100
借;应交税费-未交增值税100 , 贷;银行存款100
2019-12-13 16:19:00

你好,你这一笔分录
借应交税费所得税,贷;以前年度损益调整
是用来冲销多计提的税金对应的企业所得税?
2020-03-16 16:04:40

贷方有余额事你计提了没缴纳
你再核实下
2019-08-12 08:56:25

借:以前年度损益调整 贷:应交税费
2019-03-19 15:06:20
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张丽 追问
2019-01-17 12:31
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2019-01-17 12:32