上月进口增值税采集了,但没上传,这个月做账,增值税怎么做分录呀,下月我补抵扣分录又怎么做呀?
蝴蝶
于2019-01-16 20:26 发布 912次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-01-16 20:29
是不是进项税认证了没抵扣?认证了必须抵扣
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是不是进项税认证了没抵扣?认证了必须抵扣
2019-01-16 20:29:14

增值税是价外税,不用计提,确认收入的时候就做了分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费–增值税 ,所以缴纳的时候你的分录应该是 借:应交税费–增值税 贷:银行存款
2018-11-13 11:01:28

你好!月末企业应转到未交增值税
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2018-11-13 11:05:23

您好,只能下个月再做信息采集录入了。
2018-05-16 20:51:30

你是小规模纳税人还是一般
2021-01-19 11:43:58
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