老师,我上月做了一笔分录: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷:应付账款 我到月末需要结转不呢? 这个月已抵扣上月的待抵扣进项税,这个月又该怎么做分录呢?
陆
于2020-04-09 16:38 发布 921次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,本月认证抵扣是这样做分录
2018-08-06 12:54:45

你还,未认证的发票应该通过应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-08-22 18:12:10

您好,不是待抵扣进项税,是待认证进项税。
2020-06-23 20:59:49

你好!是先计入待认证了,不是先计入待抵扣。
2020-07-23 11:42:40

不是,没有认证做借应交税费待认证进项税额,认证做借进项税额 贷待认证进项税额
2019-08-29 15:03:41
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