公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

专用发票拿去认证了,怎么看可以抵扣和不可抵扣。转出待认证发票又怎么做分录
答: 转出待认证是什么?没有认证不用转出
拿专用发票去认证时,转出待认证进项税额,抵扣时销减进的分录怎么做?
答: 之前做了账记待认证吗 借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证 销项大于进项结转增值税借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项 进项大于销项,不做账务处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本月进项发票已去的款也付了,但是不想认证抵扣分录怎么做?次月认证抵扣的时候分录又怎么做?
答: 你好,先把税金计入:应交税费 待认证进项税 下个月认证抵扣后,把待认证进项税转出到进项税额科目就行





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