找郭老师,有问题要问? 问
在 具体的什么问题? 答
去年收入未做价税分离,借银行:24048,贷:收入24048,调 问
你好,第一种方法就可以。增值税申报的是不含税的是吧。 答
老师 我还想问一下 就是公司有的员工有产生 电 问
你好,可以报销,没法税前扣除,这个是生产办公用的吗? 答
新建厂房中,公司采购了会议室用的音视频系统总价3 问
您好 新建厂房中,公司采购了会议室用的音视频系统总价3.4万元 系统可以计入无形资产科目 答
老师,年终奖少计提了,已经结账了,怎么做账? 问
同学,你好 最好更正报表,补计提 答
专用发票拿去认证了,怎么看可以抵扣和不可抵扣。转出待认证发票又怎么做分录
答: 转出待认证是什么?没有认证不用转出
拿专用发票去认证时,转出待认证进项税额,抵扣时销减进的分录怎么做?
答: 之前做了账记待认证吗 借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证 销项大于进项结转增值税借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项 进项大于销项,不做账务处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
本月进项发票已去的款也付了,但是不想认证抵扣分录怎么做?次月认证抵扣的时候分录又怎么做?
答: 你好,先把税金计入:应交税费 待认证进项税 下个月认证抵扣后,把待认证进项税转出到进项税额科目就行