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于2019-01-16 09:41 发布 1120次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-16 09:42
你好,你原来有帐做着吗?如果有,先按照原来的科目建账。
HQ 追问
2019-01-16 09:45
没有
徐阿富老师 解答
2019-01-16 09:49
你好,没有的你应该初始建账按照科目余额都按照0设置,然后按照发票或银行回单做凭证再产生报表,不能期初就有余额
2019-01-16 09:51
我是半路建账的,之前的票据都不见了
2019-01-16 09:53
你好,噢,那你这个金额计入应交税费――应交增值税――转出多交增值税
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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HQ 追问
2019-01-16 09:45
徐阿富老师 解答
2019-01-16 09:49
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2019-01-16 09:51
徐阿富老师 解答
2019-01-16 09:53