送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-15 21:40

你好,是其他应付款与其他应收款对冲吗?

12345 追问

2019-01-15 22:03

是的,请问是不是其他应付款其他应收款要同一个人才可以对冲呢?

邹老师 解答

2019-01-15 22:04

你好,是需要同一个人的明细才可以对冲的

12345 追问

2019-01-15 22:05

那对冲是不是在12月份写一笔分录就好了呢?摘要怎么写呢

邹老师 解答

2019-01-15 22:06

你好,是的 
摘要可以是其他应付款与其他应收款冲销

12345 追问

2019-01-16 19:51

老师你好请问怎么姜发票清单导入系统呢?具体怎么操作?还有清单的格式

邹老师 解答

2019-01-16 19:52

你好,从开票系统导入到申报系统?

12345 追问

2019-01-16 19:52

不是,是导入开票系统要开票

邹老师 解答

2019-01-16 19:53

你好,发票清单的内容是自己录入的,而不是从哪里导入啊

12345 追问

2019-01-16 19:54

我知道,可以先填在Excel再导入开票系统吗

邹老师 解答

2019-01-16 19:55

你好,没有这种操作的

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相关问题讨论
你好,是其他应付款与其他应收款对冲吗?
2019-01-15 21:40:57
1,是的 2,借;其他应收款 贷;其他应付款 如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
2016-05-11 16:46:13
您好!是借其他应付款100 贷营业外收入100
2017-06-19 08:26:44
你好,是的 只要可以把其他应收款调整为其他应付款 或其他应付款调整为其他应收款
2018-06-02 14:52:53
你好,不需要调整的。本身我们的账中也是多付的,所以会出现负数余额,
2020-01-13 14:46:48
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