内账设置期初数,无法分清之前的帐面余额和小金库余额,怎么处理?

FFANG
于2019-01-15 19:47 发布 684次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-01-16 06:54
你好,是现金科目分不清,还是哪个科目分不清?
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你好,是现金科目分不清,还是哪个科目分不清?
2019-01-16 06:54:51
你是期中换财务软件么,根据之前科目余额表期末输入到期初
2019-05-31 08:56:49
你首先,是根据你现在实际有的余额作为你的期初建账,然后根据正常的发生业务入账处理
2019-10-13 17:14:20
你好;一般是比如
1. 取数规则:指一套提取业务数据的规则,包括从哪些单据取数、单据取数按什么条件过滤、取好的数据对应哪个取数类型;
2. 对账对平才允许结账:应付系统结账时会检查该参数,如果对账结果不平衡,则不允许应付系统结账。
3. 取数类型:用于对应同一种业务性质的科目与业务单据。
4. 核算维度:指科目的用于对账的核算维度(例如,应付账款科目挂了供应商%2B项目两个核算维度,对账时只需要用供应商对账,则这里的核算维度指供应商,而非供应商%2B项目的组合)。这里的核算维度的值来源(路径:【基础资料】-【核算维度】),要与取数规则的对账维度、通用设置的对账维度保持一致。例如,核算维度的值来源为供应商,对账维度、通用设置的对账维度也为供应商。
2024-05-09 09:05:52
先设明细自动生成上级科目
2019-01-15 08:49:14
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2019-01-16 07:57