老师,我要算成本,需要哪些数据和资料做支撑? 问
你好,老师简要解答 答
会计软件做账,我付了货款,对方没有开发票我要写什 问
借:预付账款 贷:银行存款 答
我已经在汇率管理中新增了1月汇率,为啥在待确认汇 问
待确认汇率数据里有 1 月报关单,但配单系统找不到,是因为这笔数据还没录入到你公司系统里,不是系统故障。 快速解决办法 核对编号:确认待确认数据里的报关单编号、出口日期,和你手里的纸质 / 电子报关单完全一致。 核对系统:在配单系统去掉所有筛选条件,直接搜索报关单编号,看是否能显示。 补录数据:如果搜不到,说明没录入系统,手动新增报关单信息,录入相关数据后即可匹配。 答
你好老师,五险个人部分公司承担,,应该怎么入账 问
1. 计提公司承担部分(含个人部分) 借:管理费用/成本等 贷:应付职工薪酬—社保(公司) 贷:应付职工薪酬—社保(个人) 2. 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保(公司) 借:应付职工薪酬—社保(个人) 贷:银行存款 这部分个人社保不能税前扣除,汇算清缴要调增。 答
只有这种收款凭证没有税票能作为记账依据吗?所得 问
那个是正式收据,低于500的才可以税前扣除 答

购买方发票已抵扣,要开红冲,对应蓝字专用发票代码要写吗
答: 购买方发票已抵扣,要开红冲,对应蓝字专用发票代码需要填写
新购买的专用发票发票和以前的发票代码一样吗
答: 发票代码一般是一样的,号码才是惟一的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
此处专票已申报抵扣,购买方申请是,不是在购买方已抵扣这勾选,在填写发票代码号码,为什么税务师书上写不用填写相对应的蓝字专用发票信息
答: 书上那么写,记住就行了。实务中是在开票系统中选择对应的蓝字发票信息的。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。








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