(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

公司向法人转账付货款(发票未取得)怎么做分录
答: 你好 转法人时 借 其他应收款 贷银行存款 实际收到货了吗?
公司5月取得租房发票前四个计提分录怎么做,取得发票后怎么做,款未付
答: 一、计提时的分录是: 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费 二、取得发票的分录是: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:应付账款 三、付款时的分录是: 借:应付账款 贷:银行存款(或库存现金)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我是购货方,采购物料,已付款,未到货,未取得发票,会计分录怎么做?
答: 你好,借;预付账款,贷;银行存款




粤公网安备 44030502000945号



大娟 追问
2019-01-15 16:50
玲老师 解答
2019-01-15 17:04
大娟 追问
2019-01-15 17:18
玲老师 解答
2019-01-15 17:43