送心意

康老师

职称中级会计师

2019-01-15 16:11

账务上先不用处理,去补代开发票就可以了

lvlv 追问

2019-01-15 16:26

年底结转怎么做

康老师 解答

2019-01-16 21:11

借收入贷成本费用利润分配 
借利润分配贷未分配利润

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计提 借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 支付 借:应付账款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东
2022-09-16 08:43:12
学员你好,如果没有计提,等发票到了一次性计入费用 借:管理费用等 贷:应付账款
2022-10-31 10:12:07
您好,你那时入费用了没有,只是没有摊销吧?
2023-07-07 11:06:53
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
那支付的时候借:其他应付款,贷:银行存款,发票放后面吧,可以扣除的,因为在汇算前拿到发票了
2017-03-01 11:11:23
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