12月有一张发票已认证但是未入账,申报时留抵税有一个差额,能不能差额留到1月份做呢?
学徒
于2019-01-15 14:12 发布 621次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
差额可以留到一月份做
2019-01-15 14:13:25

你好!1月入账留底就可以
2019-02-13 16:02:19

你好
尽量去查一下,实在查不出来,调整一笔,列入营业外收入!
2019-01-24 12:00:36

你申报表截图,你们有辅导期吗
2019-02-15 09:36:37

您好,分录,借;在建工程,应交税费-应交增值税-进项(增值税的60%部分),应交税费-待抵扣进项税(增值税40%部分),贷;现金或者银行存款等科目。申报时麻烦到以下网址学习,哪里写的很详细。这个进项税能在3月或者以后的月份留抵的。
http://www.chinaacc.com/shuishou/nsfd/zh1606163956.shtml
2018-02-05 20:31:16
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