开出的销项发票税额与我实际申报增值税的税额有差额怎么处理,记账税额是69300.5,申报的税额是69300.66,这种情况下,记账该怎么记
?Elena?
于2019-01-15 13:12 发布 1360次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

你好,是的,销项发票从开票系统采集
进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29

你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13

将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
2019-05-08 19:50:26

你好!操作是可以的了,但是估计你很难申报。因为跟数据库中的数据对不上
2021-10-09 14:30:55
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