以为客户不开发票,所以12月份确认了未开票收入,但是跨年后1月份又要开发票了,这种情况怎么解决?
小U
于2019-01-15 12:37 发布 4506次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-15 12:38
您好,把12月份的冲红处理在申报时
相关问题讨论

您好,把12月份的冲红处理在申报时
2019-01-15 12:38:26

未开票收入填写负数,然后开票那里正常填写
2020-01-16 13:42:29

你好,你这样会造成一次收入分别在11.12月份重复做收入的
你11月份应当做预收处理,12月份开具发票才做收入处理的
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-01-04 20:35:58

你好!12月份红冲一笔11月的收入分录,再依发票做一遍正数收入
2018-01-04 20:17:09

可以直接把发票贴后面就可以或者是冲回之前做12月账上。
2018-12-24 10:48:22
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小U 追问
2019-01-15 12:39
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2019-01-15 12:39