年底12月份暂估成本?在3月份之前发票没到,该怎么处理?
゜坚强丶渐渐地变强゛
于2019-01-15 09:58 发布 796次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-15 09:58
你好,汇算清缴前是否可以取得
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你好,汇算清缴前是否可以取得
2019-01-15 09:58:21

借:成本 贷:应付账款-暂估应付款。拿到发票借:应付账款 贷:银行。
2018-12-05 19:03:48

你好,3月份的时候冲销暂估,然后再按照发票做账就可以了。
2024-07-09 12:11:09

你好,你可以先暂估入账。
2024-01-04 09:16:48

一月开来的成本票是去年暂估的成本对应的发票吗
2022-04-02 16:43:25
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