老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

2017年末计提房租10万,2018.4.20收到房租发票10万,可是发票租期时间却开成:2018.1.1-2018.12.31,这有关系吗?
答: 你好,这个房租本来不是属于18年?
2019年9月18日收一张房租发票20000元,这个是2018年11-2019年11月的房租发票,以前我也没有计提过。收到这个发票要怎么做?
答: 你好,借利润分配(18年11-12月金额) 借管理费用等(19年1-8月金额) 贷预付账款(19年9-11月金额) 贷其他应付款或银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司付了1年的房租,未收到发票,这个要计提房租吗
答: 付款时 借预付账款 贷银行存款 回来发票时 借成本费用贷 预付账款




粤公网安备 44030502000945号



安然的微笑 追问
2019-01-14 18:43
安然的微笑 追问
2019-01-14 18:43
maize老师 解答
2019-01-14 18:45
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:01
maize老师 解答
2019-01-14 19:03
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:43
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:44
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:44
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:44
maize老师 解答
2019-01-14 19:47
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:50
安然的微笑 追问
2019-01-14 19:50
maize老师 解答
2019-01-15 09:21