送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-14 15:03

您好 
拿回来的发票是在11月入账  
借:待摊费用 
贷:预付账款

晴&雨 追问

2019-01-14 15:05

现在还用待摊费用这个科目嘛

bamboo老师 解答

2019-01-14 15:06

会计准则取消了 但是很多单位还在用

晴&雨 追问

2019-01-14 15:13

那如果不用,又是怎么入账呢

bamboo老师 解答

2019-01-14 15:16

不用的话 那就暂时计入其他应付款——待摊物业费 
然后摊销的时候 
借:管理费用 
贷:其他应付款——待摊物业费 
现在没有待摊费用这个科目 真的头疼 感觉不伦不类的

晴&雨 追问

2019-01-14 15:22

我已经预付出去了,还要其他应付嘛

bamboo老师 解答

2019-01-14 15:24

所以说很尴尬啊 不伦不类的  
不然的话 您就收到发票暂时不入账 等开始摊销了再按月摊销 
借:管理费用 
贷:预付账款

晴&雨 追问

2019-01-14 15:24

可不可以挂借:其他应收   贷:预付账款

bamboo老师 解答

2019-01-14 15:24

也可以的 反正大意差不多

晴&雨 追问

2019-01-14 15:28

收到发票不入账的话,我跨年的发票直接在1月份摊销可以嘛,跨年的发票可以直接入账?

bamboo老师 解答

2019-01-14 15:31

您这个是2019年的费用 可以的

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相关问题讨论
您好 拿回来的发票是在11月入账 借:待摊费用 贷:预付账款
2019-01-14 15:03:20
借;待摊费用 贷;预付账款 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
2018-03-15 10:54:36
您好!也是一样的。借管理费用 贷预付账款
2017-10-25 11:29:22
你十月份收到发票,可以直接付到九月份账里就行。
2021-10-26 09:34:58
你好,是的,是这样的分录
2019-02-25 15:11:26
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