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晴&雨
于2019-01-14 15:02 发布 1235次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-14 15:03
您好 拿回来的发票是在11月入账 借:待摊费用 贷:预付账款
晴&雨 追问
2019-01-14 15:05
现在还用待摊费用这个科目嘛
bamboo老师 解答
2019-01-14 15:06
会计准则取消了 但是很多单位还在用
2019-01-14 15:13
那如果不用,又是怎么入账呢
2019-01-14 15:16
不用的话 那就暂时计入其他应付款——待摊物业费 然后摊销的时候 借:管理费用 贷:其他应付款——待摊物业费 现在没有待摊费用这个科目 真的头疼 感觉不伦不类的
2019-01-14 15:22
我已经预付出去了,还要其他应付嘛
2019-01-14 15:24
所以说很尴尬啊 不伦不类的 不然的话 您就收到发票暂时不入账 等开始摊销了再按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
可不可以挂借:其他应收 贷:预付账款
也可以的 反正大意差不多
2019-01-14 15:28
收到发票不入账的话,我跨年的发票直接在1月份摊销可以嘛,跨年的发票可以直接入账?
2019-01-14 15:31
您这个是2019年的费用 可以的
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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