10月份我们公司交了暖气费20000元,我做的借:预付账款 20000 贷:银行 20000,现在11月份来了暖气发票,是在2017.11.16-2018.4.5期间供暖,那11月份应如何做账呢?把预付账款20000元全部转入管理费用还是如何呢
王妮
于2018-01-11 16:39 发布 652次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-11 16:39
借;待摊费用 贷;预付账款
然后按月摊销就是了
相关问题讨论

借;待摊费用 贷;预付账款
然后按月摊销就是了
2018-01-11 16:39:53

借,银行存款,
预付账款
贷,利润分配未分配利润
进项转出
借利润分配,未分配利润
应交税费,应交增值税进项
贷,预付账款。
2025-03-13 14:54:15

同学你好,就可以是暖气费
2024-06-25 12:02:55

可以一次性计入管理费用
2023-04-08 09:50:18

你好,学员,冲回去即可的
借应付账款
贷以前年度损益调整
2022-03-14 14:21:13
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