送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-01-14 14:50

您好,按照我的税务经验,正规的做法,是您6月份无票销售申报纳税之后,如果12月份开具了无票销售的发票,那么您需要到税务机关申请“附表一销售额负数填写申请”,也就是抵销您12月的申报销售额,这样才能避免重复缴税。

把梦想变成现实 追问

2019-01-14 14:52

不是哒老师,,12月份也没有开票 
 
不知道为啥,当初6月份的多报了这1700的无票收入,其实账务里也没找到这笔收入。 
 
为了保持前年总收入金额正确(也跟企业所得税金额的收入一致),我可以在申报12月份的收入时减掉这个1700吗?

把梦想变成现实 追问

2019-01-14 14:52

也还是减少无票收入的金额 
 
(几乎每月都要一部分无票收入――对方不要发票)

把梦想变成现实 追问

2019-01-14 14:53

都有

沈家本老师 解答

2019-01-14 14:57

您好,根据您的这种情况,只要申报的数据与您账簿记录的金额一致,是可以减掉的。 
供您参考,如满意,请五星好评哦

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您好,按照我的税务经验,正规的做法,是您6月份无票销售申报纳税之后,如果12月份开具了无票销售的发票,那么您需要到税务机关申请“附表一销售额负数填写申请”,也就是抵销您12月的申报销售额,这样才能避免重复缴税。
2019-01-14 14:50:04
您好,填在未开票那里负数填报
2019-04-03 17:27:20
你好;   那要看你这个 补报的 税费是不是在对应   6月所属期里面去 修改后去报的; 如果修改后在补报进去的话; 就应该是总收入包括开票收入和无票收入合计的   
2022-03-29 10:20:07
那你的无票收入在几月份。
2022-03-29 09:59:04
是的,7月初填未开票收入负5万
2019-03-19 21:23:44
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