老师好,想问下11月份申报增值税时报了无票收入,12月份给客户开了发票,(发票是补11月份的那办法无票收入),这样的话我12月份申报增值税时怎么申报,谢谢老师

蒲公英
于2022-01-06 17:07 发布 516次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-01-06 17:09
开票那里按开票数据申报,未开票收入负数申报
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同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43
你好; 你是小规模的话 你们季度不超过45万的话; 那么写10栏免税销售额栏次去即可。 不用写减免表哈
2022-04-08 14:12:12
您好!是的,没有到起征点的话,可以免税
2024-06-27 17:36:02
你好,红冲无票收入,然后再做发票的,但是你这个自己申报不了,得去税务局申报,因为系统默认的是你系统开出来的。
2022-04-08 13:51:31
你好,对的,是的,需要申报的这两个最好一致,如果不一致的,税务局会找你们。
2023-01-10 10:20:05
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