送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-06 17:09

开票那里按开票数据申报,未开票收入负数申报

蒲公英 追问

2022-01-06 17:15

老师没明白

辜老师 解答

2022-01-06 17:17

把你11月的增值税申报表截图一下

蒲公英 追问

2022-01-06 18:24

老师现在截图不了,可以再解释一下吗

辜老师 解答

2022-01-07 11:20

你11月作为未开票收入,那一列是不是按收入申报了增值税,你现在开票,开票会在另一列里面填列的,未开票收入那一列负数申报,是不是相当于这个收入为0申报的增值税

蒲公英 追问

2022-01-07 11:50

老师你意思是11月份无票收入,在12月份申报增值税时以负数申报,是这样吗

辜老师 解答

2022-01-07 12:04

是的,你的理解是对的

蒲公英 追问

2022-01-07 15:06

好的谢谢老师

辜老师 解答

2022-01-07 15:27

好的,客气,帮到你就好             

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相关问题讨论
同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43
你好; 你是小规模的话 你们季度不超过45万的话; 那么写10栏免税销售额栏次去即可。 不用写减免表哈
2022-04-08 14:12:12
您好!是的,没有到起征点的话,可以免税
2024-06-27 17:36:02
你好,红冲无票收入,然后再做发票的,但是你这个自己申报不了,得去税务局申报,因为系统默认的是你系统开出来的。
2022-04-08 13:51:31
你好,对的,是的,需要申报的这两个最好一致,如果不一致的,税务局会找你们。
2023-01-10 10:20:05
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