送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-14 11:33

你好,是税务稽查到让你补缴税金

慧言雅集 追问

2019-01-14 12:08

是税务局发信息让我们自己核查的,然后核查确实是漏了,就自行去补申报了

小惑老师 解答

2019-01-14 12:14

那你就在本期确认就可以了

慧言雅集 追问

2019-01-14 13:05

我是2018年补2017年的,你意思是看成是2018年收入在18年确认?而不通过以前年度损益进行调整?

小惑老师 解答

2019-01-14 13:29

金额大吗?具体告诉我一下

慧言雅集 追问

2019-01-14 13:30

收入15万,补交税费1.6

小惑老师 解答

2019-01-14 13:31

税务局发信息,是在系统里统一发放,不是只针对你们公司自己吧

慧言雅集 追问

2019-01-14 13:32

是单独发给我们的,在2018年11月已补交完了,

小惑老师 解答

2019-01-14 13:34

那你做以前年度损益调整科目进行处理

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相关问题讨论
你好,是税务稽查到让你补缴税金
2019-01-14 11:33:51
补交的所得税应该通过以前年度损益入账,滞纳金入营业外支出---滞纳金
2014-09-12 11:32:20
你好! 借应收账款 贷以前年度损益调整(主营业务收入) 应交税费…应交增值税(销项税额) …跨年了,记入以前年度损益调整 …当年的,记入主营业务收入
2022-03-28 11:04:34
是的,您说的没错。补记收入也可以把以前年度损益调整当作销售成本来对待,然后借贷下面两个科目:主营业务收入、销售成本。这样处理会产生营业利润,营业利润和净利润也会相应提高,但盈余表里收入额会减少,因为把损益调整当作成本了,应收账款收入也会出现相应扣减。
2023-03-16 14:58:26
你好,加上的呢,加上这一笔的
2019-05-14 17:29:59
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