送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-29 09:14

借:应收账款贷:以前年度损益调整,应交税费;借:应交税费贷:银行存款

拿拿 追问

2017-12-29 09:19

老师,后面怎么接着账务处理呢?

袁老师 解答

2017-12-29 10:01

借:以前年度损益调整贷:未分配利润

拿拿 追问

2017-12-30 16:38

老师,我漏报的是工程款抵房款的收入,原来都没有做过任何账务处理,漏报的收入如何做账?是这样做的吗:借:开发产品,贷:以前年度损益调整,这样对吗?

袁老师 解答

2017-12-30 17:05

对的

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相关问题讨论
借:应收账款贷:以前年度损益调整,应交税费;借:应交税费贷:银行存款
2017-12-29 09:14:56
你这个是啥情况,具体是啥,费用么,那就做借以前年度损益调整 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-12-18 11:56:43
税款滞纳金只能作为当期的支出作账,借:营业外支出5000,贷:银行存款5000。其它的做相应的调整
2017-05-30 22:54:22
如果你是供应商搞错的话,你要吧错误的供应商调整为正确的,然后做付款的凭证
2018-12-06 11:42:39
那把这比分录 补记上就好 借 银行存款 贷其他应收款
2019-06-23 10:36:59
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