送心意

小罗老师

职称中级会计师

2019-01-14 10:50

你当时发放时怎么做的分录,如果上月未计提,应付职工薪酬-工资科目应该是借方余额, 在这个月补提该员工的工资即可。

爱我所有 追问

2019-01-14 11:08

嗯!谢谢老师!

小罗老师 解答

2019-01-14 11:09

好的,祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你当时发放时怎么做的分录,如果上月未计提,应付职工薪酬-工资科目应该是借方余额, 在这个月补提该员工的工资即可。
2019-01-14 10:50:02
你好 需要补计提 然后和发放金额一致
2019-01-14 10:17:07
工资按月计提 借管理费用贷应付职工薪酬 第二个月计提借管理费用贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬贷银存之前现金发放的工资红冲就可以了
2018-09-30 17:00:38
你好,借:应付职工薪酬 借:管理费用负数
2021-10-29 16:00:55
您好,那您可以这月冲减多计提的部分
2019-11-20 21:29:03
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