送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-14 09:37

同学 您好 
借:营业外支出 
贷:预付账款

lina 追问

2019-01-14 09:38

直接放管理费用里不可以吗

bamboo老师 解答

2019-01-14 09:40

正规做法是应该放营业外支出的

lina 追问

2019-01-14 09:56

就是说所有往来科目只要是没发票的进入成本都要做营业外支出科目是吗

bamboo老师 解答

2019-01-14 09:59

所有往来科目只要是没发票的进入成本都要做营业外支出科目  是的 或者您不愿意做营业外支出 你可以按照正常的科目做 然后汇算清缴的时候调增就可以了 比如您前面要计入管理费用

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相关问题讨论
同学 您好 借:营业外支出 贷:预付账款
2019-01-14 09:37:02
汇算清缴是调表不调账的!
2019-01-16 07:17:08
借:预付账款 贷:以前年度损益调整
2019-01-16 09:25:48
如果确定能要回发票, 可以先作为19年的成本费用所得税前扣除
2020-05-26 16:43:04
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2019-12-19 11:14:53
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