11月开了一共80000的收入票,这个增值税纳税申报表我应该怎么填,利润表我图片发给您了
努力的小燕子
于2019-01-14 09:24 发布 444次浏览


- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你好。同学。你公司是一般纳税人还是小规模,适用的增值税税率是多少。
2019-01-14 14:32:06

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

首先,你需要根据国家税务总局的《增值税专用发票管理办法》中规定的增值税三表缴清后,应填写发票内容,再填写相应的发票类别、发票号码。具体步骤为:首先,将未开票的收入填写到价税合计的输入项目里,再填写对应的税额;其次,在“开具发票栏”中,按照未开票收入的金额和税额,分别填写价税合计的金额和税额;最后,填写开票内容、发票类别及发票号码等其他必要信息。
拓展知识:未开票收入实际上就是明细中没有对应发票,做过有效核实后,可以视作对应发票存在,算是有效的增值税应纳税收入,可以在增值税纳税申报表中正常登记。
2023-03-07 17:08:24

按照对应的税率填写就行了
2021-08-05 15:51:38

1.
2.登录“电子税务局(申报客户端)”。
1.选择“发票采集-销项采集”。
1.选择“未开具发票”,点击“填写”。
1.点击“录入”,手工录入未开票收入的金额与税额,点击“保存”。
1.选择“申报表填写”,在申报表列表中选择“附表一”。
1.
2.未开票收入填入《附表一》中的“未开具发票”项目中,点击“保存”即可。
2022-05-05 12:21:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息