送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-01-14 08:46

可以呢,完了你这个其他应付款需要冲平。

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相关问题讨论
可以呢,完了你这个其他应付款需要冲平。
2019-01-14 08:46:56
需要发票回来,才能进行摊销,当月新增的无形资产,当月开妈摊销处理
2017-08-21 15:44:06
您好,您的分录是正确的
2020-07-14 09:21:22
借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2022-08-05 16:09:28
摊销分录 借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 若不计入无形资产,可直接借 借:管理费用-无形资产或办公费 应交税金~进项税 贷:银行存款
2019-12-31 16:54:08
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