当时入账是借应收账款1030 贷 主营业务收入 1000 应交税费 应交增值税销项30 小规模交增值税的分录如何做呢?开了1000,交了30税

冰淇林
于2019-01-13 22:05 发布 864次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-13 22:06
你好!
借:应交税费-应交增值税30
贷:银行存款30
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你好!
借:应交税费-应交增值税30
贷:银行存款30
2019-01-13 22:06:51
损益类用以前年度损益调整,其他正常科目
2019-07-22 22:49:42
借:应交税费~销项税 贷:营业外收入
2020-01-13 19:26:24
一、销售时
借:库存现金1030
贷:主营业务收入1000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 30
二、减免税时次月做
借:应交税费——应交增值税(减免税费)30
贷:营业外收入——减免税费30
三、结转营业外收入
借:营业外收入——减免税费30
贷:本年利润
也是次月做分录处理
2018-09-04 09:14:12
借:主营业务成本。 贷:库存商品
2020-05-22 10:33:36
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