送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-13 14:52

自己开的吗?之前确认收入的分录不变金额是负数

常迎东 追问

2019-01-13 14:55

对 
自己开的

常迎东 追问

2019-01-13 14:56

十一月份开的,十一月份要入账,12月份开的红冲,

郭老师 解答

2019-01-13 14:56

是的,11月份正常做,12月份红冲

郭老师 解答

2019-01-13 14:57

借银存负数贷主营业务收入负数贷应交税费负数

常迎东 追问

2019-01-13 14:57

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-13 14:58

不用客气的

常迎东 追问

2019-01-13 15:00

进项大于销项的时候结转增值税是不是应该 借:应交税费-未见增值税 借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-进

郭老师 解答

2019-01-13 15:03

未交增值税换成转出未交,和销项大于进项一样做,只不过不用做结转增值税的那步

常迎东 追问

2019-01-13 15:05

麻烦老师可以把正确分录给写出来吗

郭老师 解答

2019-01-13 15:09

借应交税费应交增值税转出未交 
应交税费应交增值税销项 
贷应交税费应交增值税进项

常迎东 追问

2019-01-13 15:10

谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-13 15:36

不用客气的

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可以直接不做账的哈,那个
2026-03-13 17:08:27
借、应付账款、 贷、库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出。
2025-03-04 13:04:40
是的,现在要开红冲发票确认,普票不用对方确认
2025-09-18 16:08:13
借:原材料 负数       贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-12-09 11:45:20
你好,可以不用做的。
2023-05-05 10:44:14
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