- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-01-06 10:28
您好
请问前面收到蓝字发票怎么写的分录
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可以直接不做账的哈,那个
2026-03-13 17:08:27
借、应付账款、
贷、库存商品、
应交税费、应交增值税进项转出。
2025-03-04 13:04:40
是的,现在要开红冲发票确认,普票不用对方确认
2025-09-18 16:08:13
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-12-09 11:45:20
你好,可以不用做的。
2023-05-05 10:44:14
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优雅的柚子 追问
2023-01-06 10:44
bamboo老师 解答
2023-01-06 10:46
优雅的柚子 追问
2023-01-06 12:10
bamboo老师 解答
2023-01-06 12:24