送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-01-12 11:01

交费分录借管理费用办公费 
贷银行存款

冬瓜 追问

2019-01-12 11:11

谢老师!

马老师 解答

2019-01-12 11:24

不客气,麻烦给老师五星好评谢谢

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相关问题讨论
交费分录借管理费用办公费 贷银行存款
2019-01-12 11:01:24
您好,税控盘分录做的,借管理费用,贷,现金。抵扣时借应交税费,贷营业外收入,12月份账已经报了,这样也可以的。不用处理了。
2017-01-14 16:39:13
你好,抵扣分录是在什么时候抵扣就在哪个月做这个分录
2019-01-04 13:30:06
您好 因为一月份全额抵扣税盘 所以要红冲管理费用 不应该写贷方
2022-06-20 07:36:46
一、购买时: 借:管理费用280 贷:银行存款280 二、抵扣进项税时 借:应交税费——应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用 三、应该是在一月份减免时,做第二笔分录。 四、结平减免税 1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280 贷:应交税费——应交增值税(减免税额)280 2、借:应交税费——未交增值税280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280
2020-03-15 18:15:26
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