老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

公司和另外一个公司共用一个变压器,供电局每个月在我们公司账户扣两家公司的钱,然后在由我们开发票给另外一家公司,18年12月,没有发票了,所以就1月份才开给另外一个公司,本来是18年12月开11月份的电费发票的,但是12月没有发票了,延迟到19年开,这样的话,19年开的发票还能算18年里面去吗?做账应该怎么写分录?
答: 你好 18年先暂估费用 到时开票可以税前扣除
我们是物业公司,我们采购供电局的电,供电局给我们开发票,然后我们给商户开发票,这两个分录怎么做?
答: 1、借:主营业务成本 贷:银行存款 2、借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
账上预收了一笔电费,分录是借银行存款,贷预收账款;这电费是要交给供电局的,收供电局的发票,再开票给租户,开票给租户的时候分录应该怎么做呢
答: 你好,开发票的话记录主营业务收入和其他业务收入。

