10月份开始开业,然后发工资,然后10月计提10月的工资借:管理费用-工资5000 贷:应付职工薪酬-工资5000,11月开始买社保,买11月的社保,然后11月的时候做发放10月份的工资和缴纳社保的会计分录,借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款。。缴纳社保的分录借:管理费用 社保1000, 应付职工薪酬500 贷:银行存款,那么应付职工薪酬的期末余额变了,因为10月份的时候没买社保,这样有问题吗

园小园
于2019-01-11 16:36 发布 698次浏览
- 送心意
小罗老师
职称: 中级会计师
2019-01-11 17:14
你计提11月份的社保就行了
相关问题讨论
同学你好
对的
这样做就可以
2022-04-07 12:51:20
工会经费分录:
计提:借管理费用200元,贷应付职工薪酬-工会经费200元。
支付:借应付职工薪酬200元,贷银行存款200元。
退还:借银行存款200元,贷管理费用200元(红字)。
完成以上记账后,工会经费的流动处理结束,应付职工薪酬-工会经费和银行存款的账户余额发生改变。
2023-03-14 19:56:56
你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
你好
借应付职工薪酬
贷管理费用
借银行存款
贷应付职工薪酬
2022-01-06 22:54:29
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