送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-11 14:39

你好!预支的时候,借其他应收款 贷现金 
发放的时候,借应付职工薪酬 5000 贷现金4000 其他应收款1000

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公司承担部分先计提社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保费 支付时 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款、 个人的社保部分是在发放工资时扣除的
2022-03-03 19:06:54
您好!那就相当于他们带你们发一下,你们挂其他应收款往来就可以了
2022-10-09 19:22:56
您好 按照扣除全勤后的工资计提应发工资就好了啊
2022-04-01 14:37:59
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(员工吃饭的时候要做其他应收款)
2018-08-06 10:23:54
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
2017-02-15 15:35:05
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