送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-11 13:31

服务费的账务处理: 
支付技术维护费时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额, 
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

心简单,世界就简单 追问

2019-01-11 13:39

抵减增值税的分录什么时间做,我这个月不用抵税,但这个月要在增值税减免税申报明细表里申报

玲老师 解答

2019-01-11 13:43

你好 在这个月申报就这个月做抵的分录

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您好 借:管理费用-办公费 280 管理费用-服务费 1500 贷:银行存款 1780 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
2019-01-11 13:31:25
你好,计入管理费用-办公费/服务费 都可以
2020-06-03 10:26:36
现在抵扣的分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:银行存款
2020-03-24 10:03:38
你好 增值税税控发票系统技术维护费做 借管理费用-维护费贷银行存款 ;信息技术服务*专项软件服务费这个是什么业务发生的 你们什么类型企业
2019-10-08 15:59:54
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